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送心意

羅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-04-10 10:36

一月份開出的增值稅票做錯(cuò)了,漏報(bào)了,我這個(gè)月紅字后,做了新的進(jìn)去,是不是這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候要把這個(gè)一起算進(jìn)去,而不是根據(jù)增值稅本月的統(tǒng)計(jì)表錄入數(shù)據(jù)?

璐璐醬。 追問

2017-04-10 10:44

開出的增值稅專用發(fā)票,實(shí)際應(yīng)該是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)收賬款  ,做的時(shí)候做成了借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,營(yíng)業(yè)外收入(稅款的金額),貸:應(yīng)收賬款,這個(gè)月做了一筆紅字沖銷,又做了一筆正確的進(jìn)去,現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該是填賬本上的本月發(fā)生額,還是增值稅月統(tǒng)計(jì)表上的發(fā)生額

羅老師 解答

2017-04-10 10:33

對(duì),建筑安裝屬于應(yīng)稅勞務(wù)

羅老師 解答

2017-04-10 10:38

怎么一個(gè)漏報(bào)法?

羅老師 解答

2017-04-10 10:45

按照增值稅月統(tǒng)計(jì)表上的發(fā)生額申報(bào)

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服務(wù)費(fèi)一般填應(yīng)稅勞務(wù)銷售額
2018-12-03 10:48:25
這個(gè)應(yīng)該是之前的吧現(xiàn)在沒有營(yíng)業(yè)稅了
2019-03-11 17:16:22
你好,服務(wù)業(yè)一般納稅人填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),是填寫在服務(wù),不動(dòng)產(chǎn),無形資產(chǎn)收入欄次
2020-05-07 15:02:07
加工費(fèi)增值稅報(bào)表中應(yīng)稅貨物銷售額一般是指經(jīng)營(yíng)者銷售非應(yīng)稅勞務(wù),由其非應(yīng)稅進(jìn)口貨物、購(gòu)買應(yīng)稅貨物后再銷售出去,或者購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)、機(jī)器、設(shè)備、儀器之后加工加制或者改制后銷售出去的銷售額。 應(yīng)稅勞務(wù)銷售額一般是指經(jīng)營(yíng)者從事的服務(wù)活動(dòng),根據(jù)《增值稅暫行條例》第十四條規(guī)定,按照國(guó)家規(guī)定的勞務(wù)加計(jì)征增值稅的服務(wù)項(xiàng)目,及其他必須繳納增值稅而未納入應(yīng)稅服務(wù)范圍內(nèi)的服務(wù)活動(dòng)。 拓展:加工費(fèi)增值稅報(bào)表中還會(huì)包含免、抵、退稅額和出口免稅額,例如:銷售的服務(wù)類型某種服務(wù),按照國(guó)家規(guī)定適用出口免稅政策,則可以在出口免稅額欄中明確登記,以減少納稅人的記賬工作量。
2023-03-20 14:40:08
你好,加工費(fèi)在增值稅報(bào)表中,屬于應(yīng)稅勞務(wù)銷售額
2022-04-01 15:35:38
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