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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-04-04 17:04

1借研發(fā)支出-資本化支出180000
貸銀行存款180000

暖暖老師 解答

2022-04-04 17:05

借無形資產(chǎn)180000
貸研發(fā)支出-資本化金額180000

暖暖老師 解答

2022-04-04 17:05

2借管理費(fèi)用18000
貸累計(jì)攤銷18000

暖暖老師 解答

2022-04-04 17:06

3.2020年底無形資產(chǎn)賬面價(jià)值是
180000-18000*3=126000
發(fā)生減值126000-100000=26000

暖暖老師 解答

2022-04-04 17:06

借資產(chǎn)減值損失26000
貸無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備26000

暖暖老師 解答

2022-04-04 17:07

4借管理費(fèi)用14285.71
貸累計(jì)攤銷14285.71

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相關(guān)問題討論
1借研發(fā)支出-資本化支出180000 貸銀行存款180000
2022-04-04 17:04:51
是的,是在存貨下的。 結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用支出會(huì)計(jì)分錄 按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,期(月)末,應(yīng)將研發(fā)支出科目歸集的費(fèi)用化支出金額轉(zhuǎn)入“管理費(fèi)用”科目
2020-04-23 17:41:04
同學(xué)你好 上級(jí)撥款金額不足了嗎
2022-06-01 16:17:36
你好,借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-07-07 15:43:21
您好,您具體要調(diào)整什么,資產(chǎn)減少,需要有對(duì)應(yīng)的負(fù)債或所有者權(quán)益也應(yīng)該對(duì)應(yīng)減少
2019-01-19 10:56:34
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