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送心意

波德老師

職稱高級經(jīng)濟(jì)師(財政稅收),中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-04 19:14

同學(xué)你好,借制造費(fèi)用負(fù)數(shù),貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù)

a"yanjiao 追問

2022-04-04 19:15

直接沖減余額不對呢

a"yanjiao 追問

2022-04-04 19:21

上個月計提的是借制造費(fèi)用25630、借預(yù)付賬款25630

a"yanjiao 追問

2022-04-04 19:22

然后做支出時是借其他應(yīng)付款14099,貸預(yù)付賬款12077,銀行存款2022

波德老師 解答

2022-04-04 19:33

按上面沖減后,在按正確的計提就行了

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同學(xué)你好,借制造費(fèi)用負(fù)數(shù),貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù)
2022-04-04 19:14:11
預(yù)付賬款
2017-03-01 08:28:17
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
2021-08-24 08:17:14
你好; 你借制造費(fèi)用,貸計提費(fèi)用 貸方 是做的那個科目 ? 這樣好判斷 ; 你這個計提的費(fèi)用真實(shí)發(fā)生了嗎
2022-04-11 18:10:40
租金一般不計入成本里面? 借:管理費(fèi)用-房屋租金?
2021-01-05 16:15:56
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