
上個(gè)月有個(gè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,稅額1000,但已結(jié)賬出了報(bào)表,交稅按實(shí)際的進(jìn)項(xiàng)抵扣,因此交的增值稅比賬上多1000元。這個(gè)1000元的進(jìn)項(xiàng)怎么做分錄??
答: 您好!你不能抵扣的稅金是不是有抵扣?
老師,我單位上月增值稅進(jìn)項(xiàng)有留抵,那么留底的部分在這個(gè)月抵扣的時(shí)候,需要做分錄嗎
答: 您好 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 可以不寫分錄
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
快遞公司購買車運(yùn)送快遞開增值稅專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎。這個(gè)到時(shí)從員工工資每個(gè)月扣,扣一年,1年后車歸員工所有,請問購入第一個(gè)月時(shí)候怎么做分錄,接下來每個(gè)月怎么做分錄
答: 可以的,這個(gè)可以,是不是公司名字買的,是的可抵扣,借固定資產(chǎn),貸銀行,借應(yīng)付職工薪酬,工資,貸累計(jì)折舊,


水瓶 追問
2017-04-10 14:27
水瓶 追問
2017-04-10 14:36
吳月柳 解答
2017-04-10 14:20
吳月柳 解答
2017-04-10 14:33
吳月柳 解答
2017-04-10 14:49