
上個月有個進項不能抵扣,稅額1000,但已結(jié)賬出了報表,交稅按實際的進項抵扣,因此交的增值稅比賬上多1000元。這個1000元的進項怎么做分錄??
答: 您好!你不能抵扣的稅金是不是有抵扣?
18年有一筆進項已認(rèn)證,19年開票抵扣了部分進項,19年就進項大于銷項,未產(chǎn)生增值稅,現(xiàn)在這筆進項要做轉(zhuǎn)出、我要補交19年的增值稅,怎么做分錄?
答: 你好 你有進項稅大于銷項稅 為什么要去轉(zhuǎn)出處理 。 你的意思是要為了繳納點增值稅 去轉(zhuǎn)出處理嗎 你之前分錄怎么做的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
快遞公司購買車運送快遞開增值稅專票可以抵扣進項嗎。這個到時從員工工資每個月扣,扣一年,1年后車歸員工所有,請問購入第一個月時候怎么做分錄,接下來每個月怎么做分錄
答: 可以的,這個可以,是不是公司名字買的,是的可抵扣,借固定資產(chǎn),貸銀行,借應(yīng)付職工薪酬,工資,貸累計折舊,


/oh忞^o^彧 追問
2020-09-12 15:36
辜老師 解答
2020-09-12 15:37