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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-04-05 14:32

你好,結(jié)轉(zhuǎn)就是從科目的一個方向結(jié)轉(zhuǎn)到另外一個科目的意思。
比如管理費用發(fā)生計入借方,結(jié)轉(zhuǎn)計入貸方,這樣科目的余額才可以結(jié)平

小巧的過客 追問

2022-04-05 18:23

目的是什么呀

小巧的過客 追問

2022-04-05 18:24

就只是為了絕代平衡嗎

小巧的過客 追問

2022-04-05 18:24

借代平衡

小巧的過客 追問

2022-04-05 18:25

抱歉,打錯了

鄒老師 解答

2022-04-05 20:38

你好,目的是為了把相關(guān)科目的余額結(jié)平 

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)就是從科目的一個方向結(jié)轉(zhuǎn)到另外一個科目的意思。 比如管理費用發(fā)生計入借方,結(jié)轉(zhuǎn)計入貸方,這樣科目的余額才可以結(jié)平
2022-04-05 14:32:05
制造費用是要按月結(jié)轉(zhuǎn)分配到對應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本的,月底的時候結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-07-15 14:55:05
您好,經(jīng)營支出是不由哪些費用結(jié)轉(zhuǎn)來的,是發(fā)生的時候歸集到這個科目的,包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費、公務(wù)費、業(yè)務(wù)費、設(shè)備購置費、修繕費和其他費用等。
2018-03-28 21:17:10
你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅作用, 月份終了: 1.企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目 貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2.將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。 3.當(dāng)月上交本月增值稅時: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”科目 貸記“銀行存款”科目。 4.當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5.“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額,反映多交的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是什么意思相關(guān)閱讀 為什么要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅? 把未繳完或多繳的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金—未交增值稅科目 月末,增值稅未交完的,則: 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅 次月交納時: 借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 貸:銀行存款 月末,增值稅經(jīng)計算為多交的,則: 借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 收到退庫時(抵減以后期間應(yīng)交增值稅的,無需編制會計分錄): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅
2020-05-08 17:05:28
費用需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020-04-21 10:35:32
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