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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-04-10 15:10

老師,現(xiàn)在已經(jīng)沒有發(fā)出商品這個科目了。為什么不是這樣做帳,借:應(yīng)收賬款   貸主營業(yè)務(wù)收入

棉棉 追問

2017-04-10 15:20

為什么以后開發(fā)票的時候是個麻煩,老師我不太明白,請具體說說?第二個問題我現(xiàn)在要做外帳,應(yīng)收賬款也得寫進(jìn)入啊,要不入賬我不太會弄了  第三個問題,你的意思是說以后對方給我們貨款的時候還會讓我們開票?

宋生老師 解答

2017-04-10 15:07

您好!你要不要開發(fā)票的? 
如果以后再開就借發(fā)出商品 貸庫存商品。

宋生老師 解答

2017-04-10 15:15

您好!但是你以后開發(fā)票的時候,又是個麻煩。 
要不你就先不入賬。

宋生老師 解答

2017-04-10 15:24

您好!是的。如果你到時候還是要你開票,你就有重復(fù)入收入,重復(fù)交稅的可能。導(dǎo)致麻煩。

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你好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-房租 貸:其他應(yīng)付款
2019-10-14 08:51:04
您好,借銀行存款貸預(yù)收賬款,后面發(fā)貨開發(fā)票借預(yù)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2020-07-30 10:51:06
你好,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:收入 應(yīng)交增值稅
2019-08-29 16:40:09
您好 6月收到定金 借:銀行存款 10000 貸:預(yù)收賬款 10000 7月收到尾款 借:銀行存款 40000 貸:預(yù)收賬款 40000 1、借:預(yù)收賬款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000/1.03=9708.74 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 10000/1.03*0.03=291.26 借:預(yù)收賬款 40000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 40000/1.03=38834.95 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 40000/1.03*0.03=1165.05 2、借:預(yù)收賬款 50000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 50000/1.03=48543.69 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 50000/1.03*0.03=1456.31
2019-08-07 08:07:17
借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入-增值稅減免
2016-04-05 10:22:21
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