
老師,工商年報(bào)中的應(yīng)納稅額是不是應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目貸方所以發(fā)生額的合計(jì)數(shù)呢?
答: 同學(xué)您好,不是,應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目借方 發(fā)生額的合計(jì)數(shù)
老師,剛才追問(wèn)結(jié)束了,只能再繼續(xù)開(kāi)個(gè)問(wèn)題,還是關(guān)于差額增稅的申報(bào)問(wèn)題,開(kāi)票額是1243875.85,成本扣除額是1198078.59,差額是45797.26,然后乘以5%,稅額是2289.863。申報(bào)的時(shí)候發(fā)生額是填寫(xiě)含稅的金額,應(yīng)該是1246165.73,本期實(shí)際 扣除額填1198078.59,表2里出來(lái)的應(yīng)納稅額怎么是5142.43呢
答: 你用不含稅額來(lái)填寫(xiě)的哦
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司去年4.1號(hào)上的賬套,應(yīng)交稅費(fèi)的期初數(shù)是不是要交的3月份的應(yīng)納稅額數(shù)?
答: 你好 如果你的賬務(wù)處理沒(méi)有問(wèn)題的話(huà),那么你的理解就是正確的

