
老師,我們是制造企業(yè),增值稅申報(bào)需要填這個(gè),這個(gè)應(yīng)該怎么填?
答: 你好,你們是供電或者是發(fā)電企業(yè)嗎?如果不是的不用填寫。
其他制造業(yè)的增值稅怎么申報(bào)?
答: 也是跟制造業(yè)的一樣的哦
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司是制造業(yè)小微企業(yè),享受制造業(yè)緩繳退稅。1月增值稅及附加稅緩繳,因六稅兩費(fèi)減半當(dāng)時(shí)未出臺(tái),那我現(xiàn)在是去更正申報(bào)1月增值稅申報(bào)表嗎?
答: 恭喜你懂得這個(gè)重要的知識(shí)點(diǎn)!按照相關(guān)的法律法規(guī),當(dāng)企業(yè)享受制造業(yè)緩繳退稅政策時(shí),根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法實(shí)施條例》第五十三條,企業(yè)應(yīng)在稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)申報(bào)1月增值稅,并且可申請更正減按稅率。

