
當(dāng)月借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證發(fā)票 貸:應(yīng)付賬款(次月認(rèn)證發(fā)票)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證發(fā)票 銷項-進(jìn)項(已認(rèn)證)①銷項>進(jìn)項需做結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅(次月繳納)借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 ②進(jìn)項>銷項 則月底不需要做分錄 老師好,請問關(guān)于增值稅的賬務(wù)處理,這樣做對嗎?
答: 還需要做,借銷項稅額 貸進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 2 ,這個做借銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底
老師,航天稅控發(fā)票抵扣的時候怎么做賬呀?1、轉(zhuǎn)出稅費,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)2、結(jié)轉(zhuǎn)稅費,借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)是這樣做嘛?
答: 是的,你寫是對的,是的,是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,這個是一般納稅人的嗎?


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2017-04-10 16:42
王雁鳴老師 解答
2017-04-10 16:23
王雁鳴老師 解答
2017-04-10 16:38
王雁鳴老師 解答
2017-04-10 16:45