
請(qǐng)問假設(shè)3月調(diào)整了以前年度損益,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額100,那3月填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候,本月的銷項(xiàng)稅額那里要填減了100之后的數(shù)麼?還是怎么填?
答: 對(duì)的是的是這么做的,按照減去100之后的。
請(qǐng)問19年紅沖了18年9月份的一部分發(fā)票,19年做賬時(shí),這部分收入做到了以前年度損益調(diào)整的科目里邊,因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)表的本年累計(jì)數(shù)抵減了紅沖18年的那部分發(fā)票,所以現(xiàn)在賬上和增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)收入對(duì)不上,請(qǐng)問這種情況有問題嗎,需要做調(diào)整嗎?
答: 你這里調(diào)整了之前年度的,你這里不平有差額是正常的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年的發(fā)票今年紅字沖銷重新開了,而且金額不一樣,那入賬的時(shí)候是入了以前年度損益的,那增值稅申報(bào)表上的收入,跟利潤表的收入就不一樣了,這個(gè)有關(guān)系嗎?
答: 還是我應(yīng)該直接放回收入,不要放以前年度損益


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2022-04-06 12:49
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2022-04-06 12:53
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