老師,售樓處的賬務(wù)處理應(yīng)該以下這樣做嗎?拿到需要賣的樓房的資料,給對(duì)方付押金,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,等把樓銷售出去,需要收取押金,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,賣完以后,收取服務(wù)費(fèi),借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。退給客戶押金,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。收到樓主退回的押金,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款,請(qǐng)老師再給補(bǔ)充完
從容淡定
于2022-04-06 13:46 發(fā)布 ??1138次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2022-04-06 13:57
同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦
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同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦
2022-04-06 13:57:05

你好,如果是購(gòu)入時(shí)直接做成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款,確認(rèn)收入,借:應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2017-08-08 12:54:43

好的,舉個(gè)例子來講解一下吧,假設(shè)某公司小規(guī)模納稅人,本期到期的其他應(yīng)付款為16000元,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,當(dāng)期發(fā)生的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要減去到期的其他應(yīng)付款,這樣該企業(yè)本期的實(shí)際主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為15841.58元,減去本期實(shí)際應(yīng)繳稅費(fèi)(如增值稅)158.42元,就是本期應(yīng)確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的會(huì)計(jì)處理就是:借:其他應(yīng)付款16000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15683.16,貸:應(yīng)交稅費(fèi)158.42
2023-03-20 12:24:47

你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19

你好,直接寫調(diào)整賬務(wù)處理就可以的。
2022-01-17 11:28:51
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