
請問一下 去年有很多結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有發(fā)票,但是直接結(jié)轉(zhuǎn)了也確認(rèn)了收入沒有做暫估款,今年才收到那些成本發(fā)票,現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呀
答: 直接借庫存 科目 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)付。不暫估年末庫存盤點是不平的
本月沒有成本發(fā)票,做收入時如何結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 你這個有實際這個銷售嗎,這個暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估款,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我的暫估和發(fā)票差了0.01,但是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,咋整
答: 你好,如果是估多了,借:管理費用 貸:原材料等 如果估少了,借:原材料 貸:營業(yè)外收入
有收入必須結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?成本發(fā)票還未到,也未付款,可是物品已經(jīng)銷售,取得了收入,需要暫估成本嗎?可以等收到發(fā)票再做帳不暫估嗎?
老師你好!問題1:暫估成本5000,結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該是多少呢?問題2:沒有暫估成本,有發(fā)票的話,每月需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

