
我的暫估和發(fā)票差了0.01,但是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,咋整
答: 你好,如果是估多了,借:管理費(fèi)用 貸:原材料等 如果估少了,借:原材料 貸:營業(yè)外收入
我8月底開了發(fā)票出去,但是我在9月份的賬上才結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
答: 您好!不可以的。要跟收入配比
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,能幫我細(xì)說一下嗎,我特別的不清楚,還有月末我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,下個(gè)月初才會(huì)有發(fā)票,麻煩您了,謝謝
答: 結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品的成本就是了 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 次月初沖銷暫估,根據(jù)發(fā)票入賬


惘然 追問
2017-10-19 16:05
宋生老師 解答
2017-10-19 16:09
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2017-10-19 16:09
宋生老師 解答
2017-10-19 16:11
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2017-10-19 16:15
宋生老師 解答
2017-10-19 16:20