金稅盤可抵扣的是820元,應(yīng)交稅費500,上期已認證通過進項是100,上期就登了認證100元, 借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ,應(yīng)交稅費500。 借庫存商品688.24應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅100 貸庫存現(xiàn)金688.24(當月認證抵扣了) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-420(負數(shù)) 摘要:減免本期稅費,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅400 貸營業(yè)外收入400請問老師是這樣登嗎
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于2015-10-26 15:05 發(fā)布 ??623次瀏覽
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你好!
可以的
2019-06-30 14:12:52

注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的
結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅
其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52

您好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57

你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28

你好,應(yīng)該是小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,免征增值稅。
2019-10-12 14:14:34
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