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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-10 18:10

但是我們股東轉(zhuǎn)賬進(jìn)入公戶資金都沒(méi)有注明投資款,那可以做實(shí)收資本嗎?我都是掛的往來(lái),這樣做正確嗎?什么樣的情況可以做實(shí)收資本處理啊?

王雁鳴老師 解答

2017-04-10 18:08

您好,一定要填寫實(shí)繳金額的。資產(chǎn)總額,負(fù)債利潤(rùn)總額都是按財(cái)務(wù)報(bào)表填列,不可以填虛假的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-10 18:11

您好,沒(méi)注明投資款,最好不要做實(shí)收資本。掛往來(lái)是正確的。匯款用途是投資款的,可以做實(shí)收資本處理的。

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同學(xué),你好,資產(chǎn)表的未分利潤(rùn)期末減期初等于利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)本年累計(jì)
2022-01-06 16:41:42
您好,一定要填寫實(shí)繳金額的。資產(chǎn)總額,負(fù)債利潤(rùn)總額都是按財(cái)務(wù)報(bào)表填列,不可以填虛假的。
2017-04-10 18:08:01
看看利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)明細(xì)科目,有沒(méi)有直接記入這個(gè)科目的金額,或者看看有沒(méi)有損益類科目方向記反的,比如收銀行存款利息,應(yīng)該記借;銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,負(fù)數(shù)。您錯(cuò)記成了,借;銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入。
2018-12-30 09:05:10
不等于的,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)+未分配利潤(rùn)期初數(shù)
2019-01-03 09:05:48
你們有所得稅稅收返還嗎,同學(xué)
2022-02-15 17:22:32
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