
老師,物業(yè)費押金的計提和支付的會計分錄怎么寫
答: 你好,支付押金 借 其他應收款 貸 銀行存款
老師好,請問計提每個月的物業(yè)費的會計分錄是什么,然后支付的時候應該怎么做呢?謝謝!
答: 同學你好 借,管理費用 貸,應付賬款 支付時 借,應付賬款 貸,銀行存款;
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2月份交的1到6月份的物業(yè)費!應該怎么做會計分錄!1月份的物業(yè)費應該怎么處理
答: 借預付賬款貸其他應付款,付款的時候做借其他應付款貸銀行,按月做借管理費用貸預付,這個1月之前沒做費用和2月費用做在一起

