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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-04-06 19:39

你好,計提工資會計分錄是
借:管理費(fèi)用等科目   ,       貸:應(yīng)付職工薪酬—工資會

歡呼的太陽 追問

2022-04-06 19:45

老師,要有繳納社保應(yīng)扣社保部分,這個部分公司承擔(dān),這個會計分錄怎么寫

鄒老師 解答

2022-04-06 19:47

你好,針對社保
借:管理費(fèi)用等科目   ,       貸:應(yīng)付職工薪酬—社保
借:應(yīng)付職工薪酬—社保,     貸:銀行存款

歡呼的太陽 追問

2022-04-06 19:56

工資表里做上了社保,下月實發(fā)工資的時候做應(yīng)發(fā)工資沖減一下可以嗎?

鄒老師 解答

2022-04-06 19:57

你好,這個社保是單位負(fù)擔(dān)了,就不需要從應(yīng)發(fā)工資里面減去啊  

歡呼的太陽 追問

2022-04-06 20:07

那我的工資表里就不用做應(yīng)扣社保部分,只做應(yīng)付工資和實發(fā)工資就行吧

鄒老師 解答

2022-04-06 20:09

你好,是的,是這樣的 

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如果退回時是借,銀行存款,貸,應(yīng)付職工薪酬的話,那是否需要沖減前面的10萬呢,我發(fā)現(xiàn)如果入這個科目的話,那么查看應(yīng)付職工薪酬科目的話金額就多了,重發(fā)的部分就是不是重復(fù)算了
2024-08-04 07:52:56
您好 公司每月計提工資的依據(jù)是考勤表跟公司薪酬制度 借 管理費(fèi)用 借 銷售費(fèi)用等 貸 應(yīng)付職工薪酬
2020-07-10 07:08:55
你好 你做借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借 利潤分配-未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整
2020-07-08 16:19:10
你好!計提工資的時候,借管理費(fèi)用-工資等 貸應(yīng)付職工薪酬 支付的時候,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅等
2020-04-01 09:53:40
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬。 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
2020-03-13 14:47:25
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