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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-07 09:04

這個也是需要用來做賬。

追問

2022-04-07 09:16

老師這樣的情況怎么樣寫分錄

東老師 解答

2022-04-07 09:16

負(fù)數(shù)發(fā)票,你按照之前做賬的做負(fù)數(shù)就。

追問

2022-04-07 09:19

2022年1月29日記賬是借:應(yīng)收賬款20000貸:主營業(yè)務(wù)收入19801.98應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅198.02

東老師 解答

2022-04-07 09:19

你把這筆會計分錄做負(fù)數(shù)就可以了。

追問

2022-04-07 09:28

你寫分錄我參考

東老師 解答

2022-04-07 09:29

借:應(yīng)收賬款-20000貸:主營業(yè)務(wù)收入-19801.98應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-198.02

追問

2022-04-07 09:34

2021年11月22日開票的27117也這樣做負(fù)數(shù)嗎

東老師 解答

2022-04-07 09:34

對負(fù)數(shù)發(fā)票都是這么做。

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相關(guān)問題討論
你好 需要的,這個相當(dāng)于是做一個相反的分錄的
2022-04-02 07:32:12
負(fù)數(shù)發(fā)票沖減收入及銷項稅,正確發(fā)票確認(rèn)收入及銷項稅
2021-04-07 17:31:31
借:銀行存款等(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:應(yīng)交稅金--增值稅(銷項稅額)(紅字) 同時 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)
2020-03-23 15:30:21
你好 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
2019-07-23 17:45:18
你好 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本
2019-06-11 10:41:00
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