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煙雨樓臺
于2022-04-07 10:38 發(fā)布 ??1020次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2022-04-07 10:38
1.計提: 借:管理費用-工會經費 貸:其他應付款-工會經費2.上繳時: 借:其他應付款-工會經費 貸:銀行存款
煙雨樓臺 追問
2022-04-07 10:39
不計入到應付職工薪酬嗎?
樸老師 解答
2022-04-07 10:44
同學你好也可以通過的
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老師你好,關于這個工會經費,我這個月繳納5月的,我實際做賬做在6月,我5月需要計提嗎
答: 你好,需要在5月份做計提分錄的
老師,工會經費每月按2%計提,實際繳納按千分之八繳納扣款的,那多計提的部分怎么做賬?
答: 你好 用于工會經費支出時做相反分錄 就行??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,工會經費計提和繳納怎么做賬
答: 借管理費用、工會經費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款。
工會經費計提與繳納怎么做賬
討論
你好老師,我們每月計提工會經費,多久繳納一次啊,我們收到總工會的返錢,怎么沒有做賬啊
老師請問2020年繳納的18年工會經費該怎么做賬?19年沒有計提
老師你好,我現(xiàn)在工會經費計提出來,應交部分是4000多,老板找了專管員,只交了1000多,應交和實際繳納中間這個差額怎么做賬?
繳納工會經費需要計提嗎?繳納工會經費怎么做分錄?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 457895 個
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煙雨樓臺 追問
2022-04-07 10:39
樸老師 解答
2022-04-07 10:44