我司是出口企業(yè),收到的外幣,銀行讓我司做貸款,就是 問
增值稅:外幣匯率變動(dòng)產(chǎn)生的匯兌收益,無需繳納增值稅。因匯兌收益是貨幣性項(xiàng)目在不同時(shí)點(diǎn)匯率差異導(dǎo)致的損益,不屬于增值稅應(yīng)稅范圍(應(yīng)稅范圍為銷售貨物、服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng))。 賬務(wù)處理:直接計(jì)入 “財(cái)務(wù)費(fèi)用 —— 匯兌損益” 科目(收益時(shí)記貸方,損失時(shí)記借方),無需單獨(dú)計(jì)提增值稅。 答
老師,你好,我上個(gè)季度的利潤總額是負(fù)數(shù),未繳納企業(yè) 問
您好,先把前面負(fù)的彌補(bǔ)了,如果 是正數(shù)就交,風(fēng)數(shù)就不用交 答
老師,您好,請問下貸款服務(wù)中的支付的利息,可以抵扣 問
您好,不可以的,這種不能抵扣的 答
您好~咨詢下,在研發(fā)費(fèi)用中,咨詢費(fèi)可以向高新與加計(jì) 問
可以的。 1.其他相關(guān)費(fèi)用:與研發(fā)活動(dòng)直接相關(guān)的其他費(fèi)用,如技術(shù)圖書資料費(fèi)、資料翻譯費(fèi)、專家咨詢費(fèi)、高新科技研發(fā)保險(xiǎn)費(fèi),研發(fā)成果的檢索、分析、評議、論證、鑒定、評審、評估、驗(yàn)收費(fèi)用,知識產(chǎn)權(quán)的申請費(fèi)、注冊費(fèi)、代理費(fèi),差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),職工福利費(fèi)、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。此類費(fèi)用總額不得超過可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用總額的10%。 答
獲得大學(xué)生創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼對于所得稅來說的話,需要繳納 問
是的,那個(gè)計(jì)入營業(yè)外收入,不支付給大學(xué)生就要交所得稅 答

老師,我取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬時(shí)可先計(jì)入“應(yīng)交稅金-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”,當(dāng)月申報(bào)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)再轉(zhuǎn)入進(jìn)“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”嗎?
答: 你好;? 你暫時(shí)不認(rèn)的話; 可以走待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅? ?; 認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅去; 可以的??
我當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額多,我可以不全部勾選認(rèn)證是嗎? 但是我當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅肯定都要入賬哈,這樣的話,納稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)交稅金有沒有問題?
答: 你好,可以的,沒有關(guān)系的,沒有認(rèn)證的作帳了,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問老師,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng),需要把多出的進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 即借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額
答: http://nz1l.cn/news-zhichang/detail_57016.html 您好您看看上方鏈接哦。進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 就是留抵 可在以后各期抵扣 不用賬務(wù)處理

