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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2022-04-07 12:06

1、期末計提會計分錄

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

2、實際繳納

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)

貸:銀行存款

3、對于企業(yè)當期多交的增值稅

借:應(yīng)交稅費——未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

4、繳納以前期間增值稅額時

借:應(yīng)交稅費——未交增值稅

貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好!這個沒辦法,除非你進項轉(zhuǎn)出
2024-06-06 15:40:30
您好,請問前期的確需要進項轉(zhuǎn)出么
2021-12-05 23:38:16
你好,是的,要去稅局核對過
2021-07-20 09:57:00
銷項減去進項-進項轉(zhuǎn)出?留底
2022-06-13 11:22:09
你好!你的科目設(shè)置不太合理的,未交增值稅應(yīng)該是二級科目,需要把應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅科目下所有明細科目余額轉(zhuǎn)到未交增值稅科目下看看如果是借方余額就是申請留底退稅的金額,你也可以看看最近一起期申報表的主表上留留抵金額,這個比較準
2022-06-28 11:47:20
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