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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-11 13:54

你好,之前只有進項,沒有銷項嗎?

實操學堂 追問

2022-04-11 13:57

增值稅申報表是2022年1月份的  現(xiàn)在如何做賬增值稅這塊 以及好像有個附加稅的計提?

郭老師 解答

2022-04-11 14:00

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅

借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。

郭老師 解答

2022-04-11 14:00

借稅金及附加
貸應交稅費附加稅

實操學堂 追問

2022-04-11 14:05

是的 以前都沒有繳納過增值稅  增值稅申報所屬期是1月,2月14日申報的  有銷項,但是進項大于銷項,就沒有繳納過增值稅

郭老師 解答

2022-04-11 14:08

你好,那你只需要做第一個和第二個分錄就可以的,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方表示劉迪不需要交附加稅。

實操學堂 追問

2022-04-11 14:12

我看不懂這個什么轉(zhuǎn)出不轉(zhuǎn)出的

郭老師 解答

2022-04-11 14:13

只要銷項和進項有余額,就可以把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

郭老師 解答

2022-04-11 14:13

看他們的發(fā)生額就可以的。

實操學堂 追問

2022-04-11 15:08

留底稅額這個意思是不是以往年度累積下來已經(jīng)認證過的進項稅? 我基礎較差  麻煩老師盡量說細點

郭老師 解答

2022-04-11 15:11

是的,是這么做的,你只有認證了之后才能屬于留底
沒有認證的這個不屬于啊。

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相關問題討論
你好!這個沒辦法,除非你進項轉(zhuǎn)出
2024-06-06 15:40:30
您好,請問前期的確需要進項轉(zhuǎn)出么
2021-12-05 23:38:16
你好,是的,要去稅局核對過
2021-07-20 09:57:00
銷項減去進項-進項轉(zhuǎn)出?留底
2022-06-13 11:22:09
你好,那就沒必要這么做了
2023-12-13 17:39:21
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