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老師,我想問下,輔導期一般納稅人,5月份開的正數發(fā)票,進項稅額已經計入待抵扣進項稅額里,6月份開負數,請問我做賬時,能不能把進項稅額做負數
一般納稅人,如本期沒有銷售行為,但是有購進商品,填申報表時附表(二)時,是在一、申報抵扣的進項稅額還是在還是三、待抵扣進項稅額填列?另外本期抵扣進項稅額結構明細表需要填列嗎?謝謝老師!


健忘的鴕鳥 追問
2022-04-07 16:58
健忘的鴕鳥 追問
2022-04-07 16:58
佟老師 解答
2022-04-07 17:22