
去年的稅金因?yàn)橹圃鞓I(yè)延緩繳費(fèi)政策沒有交,現(xiàn)在需要補(bǔ)計(jì)提增值稅和附加稅嗎?
答: 你好,需要需要正常計(jì)提,只不過是不做繳納的線路。
增值稅新政策,先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)遞減增值稅,計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)到什么科目
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師們,一般納稅人交增值稅和營業(yè)附加稅時,營業(yè)附加稅計(jì)提,增值值是否需要計(jì)提?如果需要計(jì)提怎么做分錄?
答: 增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅


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2022-04-07 17:24
郭老師 解答
2022-04-07 17:26