
是建筑公司,別人包的工程但沒資質(zhì),掛靠,收管理費(fèi),給發(fā)包方開發(fā)票,發(fā)包方給付款,最終還是要把錢到給掛靠方的,這個(gè)錢怎么走賬,具體的會(huì)計(jì)分錄
答: 收到對(duì)方錢開票確認(rèn)收入,支付給對(duì)方索要發(fā)票確認(rèn)成本 借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:主營業(yè)務(wù)從貸:銀行存款
老師,你好,我想咨詢下,勞務(wù)公司開票給建筑公司發(fā)票80000,勞務(wù)公司委托建筑公司發(fā)民工工資80000,(這次沒收管理費(fèi),稅金也是勞務(wù)公司自己出)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
答: 您的問題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們建筑公司收取的掛靠方的管理費(fèi)一般開不開發(fā)票呢?開的話開成什么比較合適?
答: 你好,直接從你要給對(duì)方的錢里扣除就行了,不用額外開票


芒果 追問
2017-04-11 12:32
芒果 追問
2017-04-11 12:44
袁老師 解答
2017-04-11 12:07
袁老師 解答
2017-04-11 12:30
袁老師 解答
2017-04-11 12:33
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2017-04-11 13:36