
2016年的賬,公司之前一個(gè)會(huì)計(jì)在增值稅處理上有錯(cuò)誤,該怎么調(diào)整?
答: 你說公司性質(zhì)為小規(guī)模,而你的問題是一般納稅人的情況。 對(duì)2016年的增值稅處理錯(cuò)誤,要分析原因,調(diào)整會(huì)計(jì)分錄,要補(bǔ)稅的,作出自查申報(bào)。
公司之前一個(gè)會(huì)計(jì)在增值稅處理上有錯(cuò)誤,你幫看下這個(gè)該怎么調(diào)整?
答: 單看科目余額表是看不出來錯(cuò)誤的,你根據(jù)真實(shí)情況和賬面差異調(diào)整吧
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
由于計(jì)算錯(cuò)誤,去年多交增值稅21.17,這個(gè)今年怎么調(diào)整呢?
答: 您好!從實(shí)務(wù)的角度來講,不建議進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄的調(diào)整,在今年申報(bào)時(shí)進(jìn)行抵減就是了,或從會(huì)計(jì)考試的角度 來講 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整


清風(fēng)縷縷老師 解答
2017-04-11 23:09
清風(fēng)縷縷老師 解答
2017-04-12 19:44