印花稅是季報(bào),每個(gè)月還要計(jì)提么 問
你好,這個(gè)你在季度末的時(shí)候計(jì)提就可以了。 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,我們酒店清理舊貨賣給張 問
你好,這個(gè)企業(yè)要變更給對(duì)方嗎? 答
老師,請(qǐng)問公司之前能不能互相借款? 問
公司之間 能互相借款 答
找郭老師,有問題要問 問
在的,具體的什么問題? 答
找宋老師,有工程上的問題請(qǐng)教? 問
您好,你有什么問題呢 答

你好,我現(xiàn)在建賬接12月份的期未數(shù)作為期初數(shù),但銷項(xiàng)稅額借方、貸方都有余額,借方余額我錄哪里
答: 同學(xué)您好,同一個(gè)科目,正常情況下,只有一個(gè)方向有余額
銷項(xiàng)稅額為什么會(huì)有期初余額?
答: 你好!這個(gè)科目本身不結(jié)轉(zhuǎn)的。所以有余額。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好請(qǐng)教一下,2019年11月銷項(xiàng)稅額怎么借轉(zhuǎn)平,我的銷項(xiàng)稅額余額在貸方
答: 你好,銷項(xiàng)稅期末余額是在貸方,期末要把銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額計(jì)算為應(yīng)繳納的增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng))、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅


聽話的飛機(jī) 追問
2022-04-07 21:50
聽話的飛機(jī) 追問
2022-04-07 21:51
文老師 解答
2022-04-07 22:51