地役合同需要繳納印花稅嗎? 問
同學(xué)你好 印花稅是列舉納稅,地役合同未在列舉目錄,應(yīng)該不繳納印花稅 答
知道一月底的未分配利潤怎么推算12月的未分配利 問
你好 是的 是這么做的 答
老師,選項(xiàng)D是錯的把,為什么答案是對的呢? 問
D是對的,在低谷期沒有波動性流動資產(chǎn),完全匹配 答
老師您好 請問企業(yè)要做研發(fā)費(fèi)用 需不需要達(dá)到 問
好的 謝謝老師 答
老師,請問各個(gè)申報(bào)表是做電子檔保存,還是必須要打 問
從檔案管理角度,是要打印的。 答

你好,我現(xiàn)在建賬接12月份的期未數(shù)作為期初數(shù),但銷項(xiàng)稅額借方、貸方都有余額,借方余額我錄哪里
答: 同學(xué)您好,同一個(gè)科目,正常情況下,只有一個(gè)方向有余額
銷項(xiàng)稅額為什么會有期初余額?
答: 你好!這個(gè)科目本身不結(jié)轉(zhuǎn)的。所以有余額。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好請教一下,2019年11月銷項(xiàng)稅額怎么借轉(zhuǎn)平,我的銷項(xiàng)稅額余額在貸方
答: 你好,銷項(xiàng)稅期末余額是在貸方,期末要把銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額計(jì)算為應(yīng)繳納的增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng))、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

