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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-08 15:31

期初數(shù)據(jù)按應(yīng)收賬款錄,后期再做調(diào)整分錄

等風來 追問

2022-04-08 15:34

我的數(shù)據(jù)應(yīng)該是貸方數(shù)據(jù),但是期初上面應(yīng)收只有借方,這個怎么錄

文文老師 解答

2022-04-08 15:36

在貸方用負數(shù)錄入數(shù)據(jù)

等風來 追問

2022-04-08 15:40

好的,謝謝老師

等風來 追問

2022-04-08 15:41

我可不可以分開比如應(yīng)收賬款的貸方,我把它記入預(yù)收賬款的借方這樣可不可以

文文老師 解答

2022-04-08 15:43

如應(yīng)收賬款的貸方, 把它記入預(yù)收賬款的借方,可以

等風來 追問

2022-04-08 15:44

好的,謝謝老師

文文老師 解答

2022-04-08 15:48

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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相關(guān)問題討論
期初數(shù)據(jù)按應(yīng)收賬款錄,后期再做調(diào)整分錄
2022-04-08 15:31:04
你好,要記入內(nèi)賬的期初的, 不開票的就按實際 收到貨了就正常入庫
2020-06-16 08:52:30
同學,你好 對的,可以這么調(diào)
2020-06-11 11:39:05
不需要,內(nèi)賬盤點做期初,按你們實際的真實做
2020-06-15 17:21:23
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
2021-10-08 17:36:53
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