老師您好,請問我司與銀行簽訂的出口發(fā)票融資的會計分錄怎么做嗎?發(fā)票上的金額是286833.8美元,銀行那邊匯款給我司是28萬美元
K1461475187882
于2022-04-08 14:55 發(fā)布 ??696次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-04-08 14:58
實現(xiàn)銷售時按發(fā)票金額
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
之后申報退稅,按匯總表的免抵退不得抵扣金額
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進轉(zhuǎn)出
按匯總表的當期應(yīng)退稅額
借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收補貼款
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅
按匯總表的當期免抵退稅額做
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口貨物抵扣內(nèi)銷
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅
收到退稅金額時,
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收補貼款
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借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進轉(zhuǎn)出
按匯總表的當期應(yīng)退稅額
借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收補貼款
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅
按匯總表的當期免抵退稅額做
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口貨物抵扣內(nèi)銷
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅
收到退稅金額時,
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收補貼款
2022-04-08 14:58:46

借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
金額一般按照月初匯率計算
2019-06-18 20:21:09

借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入
2017-09-12 15:32:24

如果原出口已經(jīng)確認了收入,已申報退免稅的。借主營收入~出口收入 貸主營收入~內(nèi)銷收入 銷項稅。借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。借主營業(yè)務(wù)成本 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-11-08 16:17:09

就是做正常的出口報關(guān)退稅分錄
2019-09-19 16:41:17
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