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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-11 21:43

您好,這個月把上月計提工資的分錄全額紅沖,再按實發(fā)工資表進行計提即可。

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你好 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款 計提社保,計提個人所得稅 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 借;應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費——個人所得稅
2018-08-21 16:28:12
您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-10-13 10:01:54
計提 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個科 貸:其他應(yīng)付款 繳納或代扣 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個科 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2018-11-01 09:36:39
您好,是的,分錄 計提時 借 管理費用 工資獎金等科目 貸 應(yīng)付職工薪酬 工資津貼 發(fā)放時 借 應(yīng)付職工薪酬 工資津貼 貸 應(yīng)付職工薪酬 社保 應(yīng)交稅費 應(yīng)交個人所得稅 現(xiàn)金或者銀行存款
2016-11-05 19:42:28
您好 做跟計提時候相同的紅字分錄 把1塊錢沖銷
2019-06-11 07:20:53
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