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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-11 20:50

王老師,還有今天老板要進一批貨,問我要不要開發(fā)票,我問他這批貨賣出去要不要開發(fā)票,他說不開發(fā)票。所以我給他的建議就是不要進項發(fā)票。因為商業(yè)公司都是一對一結轉的,即進什么貨就要賣什么貨,既然賣的不開發(fā)票,那么進貨也不要開發(fā)票。王老師,您覺得我說得對不?

捕風 追問

2017-04-11 22:41

王老師,還想請教一個問題。比如員工有的報銷單,后面附的原始憑證,部分有發(fā)票,部分是收據之類的,我可不可以將這張報銷單直接 拿來做外賬,只是做外賬時只計有發(fā)票的,收據那部分不做進去就是了,這樣處理可行不?要不然,員工這樣的單每次到我的手,我又要手工拆單,我還要再填寫報銷單,也就是做假單,有些事情又不好跟員工說得太明了。

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 20:39

您好,是的,最好不要直接轉入公賬,最好是提出現金來,再存到公賬的賬戶上去的。否則往來太多,一旦稅務查這個卡就比較麻煩。

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 20:52

您好,您說的對。

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 22:48

您好,這樣處理不可行。建議,這樣的報銷單,如果收據金額不大的話,可以全額做到外賬,如果收據金額比較大,可以全額做到內賬。

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您好,是的,最好不要直接轉入公賬,最好是提出現金來,再存到公賬的賬戶上去的。否則往來太多,一旦稅務查這個卡就比較麻煩。
2017-04-11 20:39:57
你好 你們收不回來是因為 對方倒閉破產了。 還是說 你們 自己公司內部決定 不收取欠款了 ?
2021-01-12 11:46:07
這個一般實務中是納稅調增就沒有啥,萬一稅局追究,你們不要發(fā)票,對方沒有交稅致使國家稅款丟失,對你們進行罰款,那就沒有辦法了
2020-04-26 11:24:51
一、借款時 借:其他應收款——XX老板 貸:庫存現金(或銀行存款) 二、報銷時 借:費用或成本類科目、或固定資產 貸:其他應收款——XX老板 需要登記收支賬。一起按時間先后順序處理
2020-04-06 09:22:24
你好 把分錄 發(fā)來看一下?
2021-08-10 16:03:45
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