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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-11 22:09

這道題不怎么會(huì)算

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 21:38

您好,報(bào)廢時(shí),借;固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn)。取得收入,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。根據(jù)固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)凈損益。借:固定資產(chǎn)清理(貸方余額),貸:營業(yè)外收入,或者錯(cuò):營業(yè)外支出,貸;固定資產(chǎn)清理(借方余額)。

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 22:18

您好,分錄,借;固定資產(chǎn)清理1550,累計(jì)折舊10450,貸:固定資產(chǎn)12000。取得收入,借:現(xiàn)金或者銀行存款300,貸:固定資產(chǎn)清理256.41,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)43.59。根據(jù)固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)凈損益。錯(cuò):營業(yè)外支出1293.59,貸;固定資產(chǎn)清理1293.59.

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您好,報(bào)廢時(shí),借;固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn)。取得收入,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。根據(jù)固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)凈損益。借:固定資產(chǎn)清理(貸方余額),貸:營業(yè)外收入,或者錯(cuò):營業(yè)外支出,貸;固定資產(chǎn)清理(借方余額)。
2017-04-11 21:38:44
你好,借 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借 銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 借 固定資產(chǎn)清理 貸資產(chǎn)處置損益
2019-12-27 13:59:06
您好,可以進(jìn)行盤點(diǎn)處理。
2017-04-12 18:08:48
做記賬憑證就可以了。
2017-02-20 20:16:21
您好,用友U8憑證做好結(jié)賬前的步驟,是先固定資產(chǎn)系統(tǒng)提折舊,再憑證記賬,然后結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,應(yīng)收,應(yīng)付,固定資產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)賬,最后總賬里結(jié)賬。
2016-10-22 21:50:52
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