最近去年審計報告數(shù)據(jù)下來,我想以審計去年期末數(shù) 問
年初抵消數(shù)確認(rèn):直接取用去年審計報告中的合并抵消分錄匯總(內(nèi)部往來、未實現(xiàn)損益、權(quán)益抵消等累計余額),與今年年初單體關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)核對,差異即為需延續(xù)的抵消數(shù),審計調(diào)整的去年期末數(shù)需同步調(diào)整抵消數(shù)。 合并工具底稿:推薦 Excel 模板,包括合并抵消匯總表(分類別列示上期余額)、內(nèi)部往來對賬表(核對應(yīng)收應(yīng)付)、試算平衡表(自動勾稽)。 月度數(shù)據(jù)維護:每月需維護單體報表、內(nèi)部交易 / 往來明細(xì)(含未實現(xiàn)損益)、審計調(diào)整銜接記錄,以及投資公司關(guān)注的關(guān)鍵指標(biāo)和重大事項說明,月末做好對賬和勾稽校驗。 答
老師,請教一下,員工每月發(fā)工資,不申報個稅,次年做匯 問
您好,沒有申報工資,不需要匯算清繳 答
老師:現(xiàn)在工資個稅怎么計算的,如果員工工資9000一 問
每月扣除5000后,再*3%計算個稅 答
小規(guī)模公司,上一季度4-6月銷售額不含稅金額不到5 問
必須要要如實申報,不然就是虛假申報,要罰款的 答
老師好,1、我公司員工匯入我公司的款打錯了,公司退 問
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 支付出去,做相反的, 借銀行存款,貸預(yù)收賬款5萬, 借預(yù)收賬款5萬,貸銀行存款。 答

取得專項收入用于購買固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)時 收到時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 支出 借:固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 那專項應(yīng)付款余額應(yīng)該怎么消呢
答: 借;專項應(yīng)付款 貸;營業(yè)外收入或遞延收益
老師,政府拆遷賠償過來的補償款匯入銀行,以前的會計,借:銀行存款,貨:專項應(yīng)付款。賠償過來的土地,借:無形資產(chǎn),貨:專項應(yīng)付款。工程期間,工程款全計入,借:在建工程,貸:銀行存款。對的嗎?現(xiàn)在后期工程完工,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn),貨:在建工程,后來分錄怎么做?專項款怎么弄?
答: 原先你們拆遷的時候,那些資產(chǎn)怎么做分錄的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
國有企業(yè),收到政府撥入的一筆專項資金,用于一項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。撥入時,借:銀行存款,貸:專項應(yīng)付款。支出時,借:在建工程,貸:銀行存款??⒐r,借:固定資產(chǎn),貨:在建工程。請問,工程竣工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后“專項應(yīng)付款”科目,如何處理
答: 你好,工程竣工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后“專項應(yīng)付款”科目,借專項應(yīng)付款,貸資本公積


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2022-04-09 13:59
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