一般納稅人增值稅分錄下面的這個流程對不呢?每步的分錄對嗎? 及各明細(xì)科目用得對嗎,請給出權(quán)威回復(fù) 1、發(fā)生收入時: 借:銀行存款1170 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 170 2、購進(jìn)物料時 借:原材料500 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額85 貸:銀行存款585 3、如當(dāng)月進(jìn)項稅85全認(rèn)證的情況下,轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額170 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項
快樂陽光
于2017-04-11 22:22 發(fā)布 ??927次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-04-11 22:23
一般納稅人增值稅分錄下面的這個流程對不呢?每步的分錄對嗎?
1、發(fā)生收入時:
借:銀行存款1170
貸:主營業(yè)務(wù)收入1000
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 170
2、購進(jìn)物料時
借:原材料500
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額85
貸:銀行存款585
3、如當(dāng)月進(jìn)項稅85全認(rèn)證的情況下,轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額170
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額85
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進(jìn)項的差額)85
4、計提增值稅
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅85
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 85
下月繳納稅費時:
借:應(yīng)交稅費--未交增值稅85
貸:銀行存款85
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您好
一般納稅人正確的
小規(guī)模納稅人把應(yīng)交稅費~未交增值稅科目改為應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅就可以了
2019-07-10 19:04:03

您好,這是結(jié)轉(zhuǎn)不用繳納的增值稅。
2021-10-06 14:18:33

你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28

注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的
結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅
其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52

小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費不用核算3級明細(xì)科目,只要核算到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅就可以了
2019-03-27 09:18:06
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