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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-11 22:23

一般納稅人增值稅分錄下面的這個流程對不呢?每步的分錄對嗎? 
  1、發(fā)生收入時: 
  借:銀行存款1170 
  貸:主營業(yè)務(wù)收入1000 
  應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 170 
 
  2、購進(jìn)物料時 
  借:原材料500 
  應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額85 
  貸:銀行存款585   
 
 
  3、如當(dāng)月進(jìn)項稅85全認(rèn)證的情況下,轉(zhuǎn)出未交增值稅 
  借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額170 
  貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額85 
  應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進(jìn)項的差額)85 
   
  4、計提增值稅 
  借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅85 
  貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 85  
 
  下月繳納稅費時: 
  借:應(yīng)交稅費--未交增值稅85 
  貸:銀行存款85

快樂陽光 追問

2017-04-11 22:34

如果當(dāng)月預(yù)交了1000元增值稅時 我當(dāng)時做的分當(dāng)時 
 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(已交增值稅)1000元 
 貸:銀行存款  1000 
又因為當(dāng)月算的未交稅金旬85元,我接下來怎樣做分錄呢 
如這樣做,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 85 
            貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交增值稅) 85 
 
這樣處理對嗎  我的疑問點是存在未交增值稅和預(yù)交已交增值稅明細(xì)時如何做會計分錄  這點如何處理正常呢

快樂陽光 追問

2017-04-11 22:46

收到發(fā)票時的會計分錄如下: 
借:原材料/庫存商品 
應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項稅 
貨:應(yīng)付賬款 
發(fā)票認(rèn)證抵扣時的會計分錄如下: 
借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/商品進(jìn)項稅 
貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項稅 
 
老師對于進(jìn)項票當(dāng)月入賬了,但當(dāng)月不認(rèn)證的,通過應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項稅  這個科目及明細(xì)來反映可以不

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 22:25

您好,對的,很正確。

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 22:36

您好,對的,這樣處理是對的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 22:49

您好,可以的。

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相關(guān)問題討論
您好 一般納稅人正確的 小規(guī)模納稅人把應(yīng)交稅費~未交增值稅科目改為應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅就可以了
2019-07-10 19:04:03
您好,這是結(jié)轉(zhuǎn)不用繳納的增值稅。
2021-10-06 14:18:33
你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅 其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費不用核算3級明細(xì)科目,只要核算到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅就可以了
2019-03-27 09:18:06
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