老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費(fèi)用計入管理費(fèi)用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

老師,1月預(yù)付貨款5萬(銀行付款),進(jìn)貨3萬當(dāng)月未收到發(fā)票,3月收到發(fā)票3萬,1月和3月分錄怎么做?
答: 你好 1月份,借;預(yù)付賬款5萬,貸;銀行存款5萬 3月份,借;庫存商品等科目 3萬,貸;預(yù)付賬款 3萬
貨款是分3次支付,先是50%預(yù)付款,然后到貨后支付40%,三個月后支付10% 發(fā)票也是分三次,支付多少開多少,這筆分錄怎么做?
答: 根據(jù)發(fā)票確認(rèn)收入吧,借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,公司6月份給客戶預(yù)付貨款,7月份貨到了沒發(fā)票,到下一年才來的發(fā)票,這個分錄怎么做?
答: 你好,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料等-暫估 貸:預(yù)付賬款,收到發(fā)票借:預(yù)付賬款 貸:原材料 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:預(yù)付賬款
6.22預(yù)付了貨款 5000元 分錄 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 7.5 貨到同時付余款14000發(fā)票開了 ,怎么寫分錄
老師,購入3個電子設(shè)備,上個月預(yù)付總貨款60%,本月貨物和發(fā)票一起到賬,剩余貨款尚未支付,應(yīng)該怎么做分錄?
老師,購買一臺機(jī)器,預(yù)付了一半的貨款,現(xiàn)在把剩余的貨款也付清了,發(fā)票開來了,我該怎么做分錄

