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ZHLING
于2022-04-09 15:01 發(fā)布 ??833次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2022-04-09 15:06
借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬貸:銀行存款
ZHLING 追問
2022-04-09 15:09
必須要從應付職工薪酬走一下嘛,我以前直接寫了借,管理費用,貸銀行存款,那是錯了嘛
劉艷紅老師 解答
2022-04-09 15:10
是的,需要用這個過渡下的。
2022-04-09 15:23
那以前錯了怎么改呢,還是就不管了現在做正確的?
2022-04-09 15:25
是去年的還是今年的了?如果是今年的可以改下,去年的就不用去動賬了。
2022-04-09 15:27
去年的,那去年就不改了,那現在要不要做什么憑證給補救一下?
2022-04-09 15:29
你把前面那筆做負數,再做一筆正數就可以了。
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過年發(fā)的東西給員工,怎么做分錄,要計提嘛
答: 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
付加稅沒有計提,現在交完了怎么做分錄
答: 可以進行補記提的額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上年未計提年終獎,這月怎么做分錄?
答: 你好 借方以前年度損益貸方應付職工薪酬 借方應付職工薪酬貸方銀行 借方未分配利潤貸方以前年度損益
上月這些稅種都沒有計提,是不是也根據剛剛說的這樣做分錄了
討論
計提單位的年終獎需要怎么做分錄
老師好:計提怎么做分錄,數據是那幾個相加?
老師 您好 廣告公司計提資產怎么做分錄呢
18年企業(yè)年金多計提了 現在沖回 怎么做分錄?
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.97 解題: 87014 個
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2022-04-09 15:09
劉艷紅老師 解答
2022-04-09 15:10
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2022-04-09 15:23
劉艷紅老師 解答
2022-04-09 15:25
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劉艷紅老師 解答
2022-04-09 15:29