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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-04-10 10:05

你好,看調(diào)整分錄涉及到什么科目就需要調(diào)什么。

財(cái)務(wù)小白 追問(wèn)

2022-04-10 10:15

1.
借;應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(2015年)
貸;                    現(xiàn)金

2.
借;以前年度損益調(diào)整-稅金及附加
貸;                              現(xiàn)金

3.
借;以前年度損益調(diào)整-企業(yè)所得稅(2015年)
貸;                             現(xiàn)金

4.
借;滯納金-營(yíng)業(yè)外支出
貸;            現(xiàn)金

5.
借;結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益賬戶-利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸;                                    以前年度損益調(diào)整

老師幫我看看可以嗎,關(guān)鍵我都不會(huì),不知道還調(diào)整哪些

答疑蘇老師 解答

2022-04-10 10:24

你好,不是的,借 以前年度損益調(diào)整  貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  借  應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 銀行存款  借  以前年度損益調(diào)整  貸 應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 借 應(yīng)繳稅費(fèi)-附加稅 貸 銀行存款  借 營(yíng)業(yè)外支出  貸 銀行存款  借  利潤(rùn)分配-未分配配利潤(rùn)  貸 以前年度損益調(diào)整就可以了。

財(cái)務(wù)小白 追問(wèn)

2022-04-10 11:01

老師;進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也轉(zhuǎn)到以前年度損益嗎

答疑蘇老師 解答

2022-04-10 11:04

你好,不是的,那是因?yàn)檎{(diào)整的是成本,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不是當(dāng)初成本少記了嗎?

財(cái)務(wù)小白 追問(wèn)

2022-04-10 11:19

老師這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅局做失控發(fā)票處理的,讓我繳納增值稅,所得稅,滯納金已經(jīng)全部繳納,我的賬務(wù)調(diào)整,還有記賬憑證怎么做,真是不會(huì),我的企業(yè)也小,之前就是一進(jìn)一出的賬,沒有復(fù)雜的,關(guān)鍵我也沒學(xué)過(guò),老師見諒,進(jìn)這批有的時(shí)候還有應(yīng)付賬款呢,不知道都調(diào)整哪些,老師能幫幫我嗎

答疑蘇老師 解答

2022-04-10 11:24

你好,實(shí)際你們是有沒有成本?有的話就按老師說(shuō)的做就可以了。

財(cái)務(wù)小白 追問(wèn)

2022-04-10 11:28

老師,幫我做的這筆憑證,這個(gè)稅金不就調(diào)整到以前年度損益調(diào)整了嗎,月末結(jié)轉(zhuǎn)不就到未分配利潤(rùn)了嗎
借 以前年度損益調(diào)整  
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
 借  應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
 貸 銀行存款

財(cái)務(wù)小白 追問(wèn)

2022-04-10 11:30

所得稅,附加稅,增值稅都轉(zhuǎn)到以前年度損益是吧,然后在調(diào)到未分配利潤(rùn)

答疑蘇老師 解答

2022-04-10 11:30

你好,是的,是這樣的。

財(cái)務(wù)小白 追問(wèn)

2022-04-10 11:34

老師賬套不用調(diào)整嗎,銀行存款,庫(kù)存商品,應(yīng)付賬款,

答疑蘇老師 解答

2022-04-10 11:34

你好,沒涉及的就不用調(diào)整。

財(cái)務(wù)小白 追問(wèn)

2022-04-10 11:35

所得稅是我把這張專票的金額轉(zhuǎn)出繳納的所得稅

答疑蘇老師 解答

2022-04-10 11:36

你好,是的,按總的金額。

財(cái)務(wù)小白 追問(wèn)

2022-04-10 11:40

老師;我是按不含稅金額繳納的所得稅

答疑蘇老師 解答

2022-04-10 11:45

你好,增值稅不能抵扣,是需要按整個(gè)金額的。

財(cái)務(wù)小白 追問(wèn)

2022-04-10 11:50

老師這張票的價(jià)稅合計(jì)是1萬(wàn)元,金額是;99384.62元,稅額是16895.38元。稅額16895.38元繳納了增值稅,金額99384.62元繳納了企業(yè)所得稅

答疑蘇老師 解答

2022-04-10 11:51

你好,那就是正確的。

財(cái)務(wù)小白 追問(wèn)

2022-04-10 11:53

老師的意思是繳納的16895.38元增值稅額轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整,再結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)是嗎

答疑蘇老師 解答

2022-04-10 11:55

你好,是的,是這樣的。

財(cái)務(wù)小白 追問(wèn)

2022-04-10 11:59

老師;我是成品油一般納稅人企業(yè),就是加油站,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅我都轉(zhuǎn)完事了,關(guān)鍵我的應(yīng)付賬款都是購(gòu)油的應(yīng)付賬款,這個(gè)應(yīng)付賬款還有銀行存款,庫(kù)存商品不需要調(diào)整嗎

答疑蘇老師 解答

2022-04-10 12:01

你好,這個(gè)錢本來(lái)就需要付的,為什么要調(diào)整?

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你好,看調(diào)整分錄涉及到什么科目就需要調(diào)什么。
2022-04-10 10:05:08
同學(xué)你好 是這樣的哦 2.月底之前開出來(lái)
2020-12-20 14:41:54
同學(xué)你好,是 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款;
2021-09-06 11:48:43
您好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:原材料
2021-03-05 14:40:21
你好,你收到了發(fā)票嗎?是什么時(shí)間收到的?
2022-04-06 14:02:39
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