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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-12 10:19

我們已經(jīng)交了,就不用計(jì)提了是吧,那我這樣做不對(duì)了是嗎

杉杉夕 追問

2017-04-13 16:12

老師,我怎么才能從明細(xì)帳中看出上一年的凈利潤(rùn)?

鄒老師 解答

2017-04-12 10:16

借;管理費(fèi)用等科目          貸;應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 
借;應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)    貸;銀行存款等科目

鄒老師 解答

2017-04-12 10:20

你好,還是需要先計(jì)提,然后繳納的

鄒老師 解答

2017-04-13 16:12

看未分配利潤(rùn)的期初余額

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我們已經(jīng)交了,就不用計(jì)提了是吧,那我這樣做不對(duì)了是嗎
2017-04-12 10:19:13
你好,可以的,可以這么做的。如果你的工會(huì)經(jīng)費(fèi)之前通過了應(yīng)付職工薪酬,你現(xiàn)在也得通過應(yīng)付職工薪酬。
2022-01-10 12:44:34
借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2700貸:銀行存款 2700
2019-11-20 08:53:56
你好 計(jì)提,借;管理費(fèi)用 , 貸;其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 繳納,借;其他應(yīng)付款——-工會(huì)經(jīng)費(fèi) , 貸;銀行存款
2019-11-20 08:52:16
借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬,借 應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
2019-11-20 08:49:36
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