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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-04-11 08:58

你好 沒有就是按實際,實際用到哪了就按哪個處理,比如單獨仰借款 后面還款就可以

冬日暖陽 追問

2022-04-11 09:06

老師!還是不太懂,現(xiàn)在錢借了,又還了,不明白的是從項目經(jīng)理這兒出錢給股東,但是股東付款了也沒有收據(jù)或是發(fā)票回來,難道這樣也可以嗎,現(xiàn)在稽查就在查項目經(jīng)理這塊

玲老師 解答

2022-04-11 09:17

到底是借款還是代付款?借款直接還回來就行。
要是代付款,需要有付款的證明。

冬日暖陽 追問

2022-04-11 09:20

我也不明白,說是借款付工程開支,卻沒有付款證明,可錢又轉(zhuǎn)回來了,這樣是不是不用付款證明了呢

冬日暖陽 追問

2022-04-11 09:23

這塊沒辦法向稽查提供證明和解釋,所以向老師請教下怎么向他們說明才合適

玲老師 解答

2022-04-11 09:26

對方又把這個錢轉(zhuǎn)回來,那就說明沒有付款唄。你就當(dāng)借款處理。

玲老師 解答

2022-04-11 09:26

稅務(wù)局問起來實話實說就行。

冬日暖陽 追問

2022-04-11 09:27

哦好的謝謝老師!

玲老師 解答

2022-04-11 09:28

不客氣,祝工作愉快。不客氣,祝工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好 沒有就是按實際,實際用到哪了就按哪個處理,比如單獨仰借款 后面還款就可以
2022-04-11 08:58:29
原始單據(jù)就是股東給的收據(jù)或者銀行匯款回單
2015-10-23 14:15:37
您好!寫借款合同就可以了。
2017-11-10 11:31:38
這種情況下,你首先應(yīng)該咨詢股東以及項目經(jīng)理,了解借款的用途。如果發(fā)現(xiàn)有任何不合法的行為,你應(yīng)該盡快報告上級管理者,并調(diào)查此事件的真實情況。
2023-03-09 11:52:36
同學(xué)你好 掛往來就行了,附借款單
2020-11-23 07:48:55
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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