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送心意

徐老師

職稱會(huì)計(jì)師

2017-04-12 13:27

老師 我們是建筑方是我們開票給對方 我怎么做分錄 謝謝

徐老師 解答

2017-04-12 12:17

工程未完工,收的票也只能暫估入賬,等完工后才能入固定資產(chǎn),在建工程,然后再?zèng)_減預(yù)付賬款 
借:預(yù)付賬款 
      貸:銀行存款

徐老師 解答

2017-04-12 13:44

那就只能 視作當(dāng)月收入 ,借:主營業(yè)務(wù)收入 
                                             應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 
                                            貸:應(yīng)收賬款

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工程未完工,收的票也只能暫估入賬,等完工后才能入固定資產(chǎn),在建工程,然后再?zèng)_減預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2017-04-12 12:17:16
您好,從圖片看,應(yīng)該開具發(fā)票354106.3,分錄,借:應(yīng)收賬款,354106.3,貸:主營業(yè)務(wù)收入,354106.3減去稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),354106.3*增值稅率/(1+增值稅率)。收到款時(shí),借:銀行存款,354106.3-35410,貸:應(yīng)收賬款,354106.3-35410,一年后收到質(zhì)保金款,借:銀行存款,35410,貸:應(yīng)收賬款,35410。 然后按215892支付給別人,讓對方提供 215892+30000元的發(fā)票即可。
2017-01-21 11:57:07
您好 請問當(dāng)月確認(rèn)了收入嗎
2020-10-08 15:44:47
你好,在建工程的安裝工程及建筑工程現(xiàn)怎么做會(huì)計(jì)分錄?——轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。借:營業(yè)外支出 貸:在建工程——安裝工程等
2019-12-05 13:46:28
你好,借;工程施工—間接費(fèi)用,貸;銀行存款等科目
2020-07-28 16:10:14
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