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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-11 13:44

你好,具體的是什么業(yè)務的?你們單位多交了沒有?申請退回以后抵扣嗎?

吃不飽的大臉貓 追問

2022-04-11 14:19

老師我想問一下 2月份開出去銷項 進項未開回 3月份開回進項。3月份報稅 增值稅較大形成了欠稅 在4月1號留底底欠 辦理的過程中只抵欠了增值稅 也繳納了滯納金 附加稅還是形成了欠稅 到底因不因該繳納附加稅?為什么附加稅抵欠不了?如果交 我們不是多交了稅款?

吃不飽的大臉貓 追問

2022-04-11 14:22

已經留底底欠了增值稅 和滯納金  該怎么做分錄。附加稅還沒有繳納 需要計提嗎

郭老師 解答

2022-04-11 14:23

附加稅的這個最好問,像你稅務局到底是正常繳納還是不教,我們這邊是需要正常交的增值稅不繳納,但是附加稅需要交。

吃不飽的大臉貓 追問

2022-04-11 18:20

增值稅留底底欠了 附加稅是要繳納的 我現(xiàn)在不會做分錄

郭老師 解答

2022-04-11 18:22

借稅金及附加,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款。當時親愛的增值稅做到哪個科目?

吃不飽的大臉貓 追問

2022-04-11 19:03

就是稅金及附加。增值稅在底欠的時候也低了一部分滯納金 還有留底稅。滯納金要怎么處理

郭老師 解答

2022-04-11 19:11

留底的貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅這個科目嗎?你先說一下你的禮物抵的增值稅在哪個科目里面才能給你紅沖。

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相關問題討論
你好,具體的是什么業(yè)務的?你們單位多交了沒有?申請退回以后抵扣嗎?
2022-04-11 13:44:03
應先錄入科目“本期應收稅款”,金額為本月應繳稅款;然后錄入科目“上期應收稅款”,金額為上月應繳稅款;最后錄入科目“附加稅”,金額為附加稅款。
2023-03-10 12:57:51
你好,不需要做分錄
2016-10-19 11:23:49
你好不需要交增值稅的情況下,不需要交附加稅。
2021-09-09 14:11:17
同學你好 預繳時 借,應交稅費一預交增值稅 借,應交稅費一應交城建稅等 貸,銀行存款; 期末 借,稅金及附加 貸,應交稅費一應交城建稅等; 抵扣預交部分 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一預交增值稅 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
2021-08-14 10:07:41
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