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送心意

森林老師

職稱中級會計(jì)師

2022-04-11 16:19

同學(xué)你好,你收款的分錄是什么

繁榮的小刺猬 追問

2022-04-11 16:29

收款時,借銀行存款,貸預(yù)收賬款。暫估收入時借應(yīng)收賬款-暫估,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅。確認(rèn)收入時,借預(yù)收賬款,貸應(yīng)收賬款-暫估。

森林老師 解答

2022-04-11 16:31

同學(xué)你好 借預(yù)收賬款,銀行存款

繁榮的小刺猬 追問

2022-04-11 16:35

預(yù)收賬款已經(jīng)平了的

森林老師 解答

2022-04-11 16:36

你確認(rèn)收入的時候開發(fā)票啦,你的發(fā)票金額是56240,所以你不應(yīng)該平的,你把收入數(shù)據(jù)帶進(jìn)去,我看一下你分錄里的數(shù)字。

繁榮的小刺猬 追問

2022-04-11 16:38

確認(rèn)收入的時候預(yù)收賬款已經(jīng)平了

繁榮的小刺猬 追問

2022-04-11 16:39

我的科目余額表是平的

繁榮的小刺猬 追問

2022-04-11 16:39

就是因?yàn)槎啻_認(rèn)收入7550所以平了啊

森林老師 解答

2022-04-11 16:40

同學(xué)你好,那就把確認(rèn)收入的那個分錄紅沖了這個差額就可以啦。

繁榮的小刺猬 追問

2022-04-11 16:53

可不可以直接借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款

繁榮的小刺猬 追問

2022-04-11 16:55

你說的紅沖后呢,那我退款的錢怎么做賬

森林老師 解答

2022-04-11 16:57

貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
貸銀行存款
你那個分錄也可以,是算到去年了

繁榮的小刺猬 追問

2022-04-11 17:03

是不是做以前年度損益調(diào)整更合適

森林老師 解答

2022-04-11 17:03

同學(xué)你好,理解對的

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同學(xué)你好,你收款的分錄是什么
2022-04-11 16:19:29
同學(xué)你好 根據(jù)會計(jì)和稅務(wù)獨(dú)立的原則 稅款按照稅法的要求確認(rèn),收入按照會計(jì)準(zhǔn)則 已經(jīng)開具征稅發(fā)票的,增值稅要確認(rèn),收入可以先不確認(rèn)
2020-07-31 15:56:47
你好,按照完工比例來做,一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時 借:工程結(jié)算(按賬面累計(jì)余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 2.下月繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 貸:銀行存款 3.某項(xiàng)目同時繳納印花稅 先計(jì)提: 借:稅金及附加(也可以做到明細(xì)某某稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 貸:銀行存款
2020-07-31 14:04:19
你好,如果給與折讓 ,可以單獨(dú)開一張負(fù)數(shù)發(fā)票,賬務(wù)沖減原來的收入就可以的
2020-05-11 13:55:56
你好 有沒有收款呢?
2023-04-24 11:30:51
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