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送心意

圖圖*老師

職稱中級會計師

2022-04-11 17:03

你好,稍等看看數(shù)據(jù)給你回復(fù)

圖圖*老師 解答

2022-04-11 17:14

你的免稅銷售額大于的應(yīng)稅銷售額,9行要小于第1行,最多相等,就是全額減免

圖圖*老師 解答

2022-04-11 17:15

你看下,你9行的免稅銷售額根據(jù)什么填的,你上面兩個銷售額肯定有一個不對

??? ????? 追問

2022-04-11 17:20

普通發(fā)票

??? ????? 追問

2022-04-11 17:21

上面是專用發(fā)票

圖圖*老師 解答

2022-04-11 17:28

那你上面的銷售額也要把普票的填上

圖圖*老師 解答

2022-04-11 17:28

普票銷售額填在第三行

??? ????? 追問

2022-04-11 17:29

專票開了14019.80稅140.20              普票開了27881.19稅278.81

圖圖*老師 解答

2022-04-11 17:30

第3行填27881.19,然后免稅銷售額跟他正好相等,出來免稅金額就對了

??? ????? 追問

2022-04-11 17:31

第三行填上后不是就要納稅嗎?

??? ????? 追問

2022-04-11 17:34

那普票金額還需填減免表嗎?

圖圖*老師 解答

2022-04-11 17:34

你不是又填免稅了嗎,免稅就是免得普票的,只專票部分交稅。你不填就不符合邏輯,銷售額1萬多,免稅就免兩萬多,免稅的只能小于或者等于你的銷售額

??? ????? 追問

2022-04-11 17:44

哦,第3行和第10行就抵免吧

圖圖*老師 解答

2022-04-11 17:55

3行等于10行,雖然免了,也得你先填銷售額,再填免稅額

??? ????? 追問

2022-04-12 08:23

老師我的減免表填上普通2%的稅后,主表應(yīng)納稅額合計才和專普1%的稅相等。可提交時又遇到麻煩了

圖圖*老師 解答

2022-04-12 08:38

你的27881的銷售額是銷售固定資產(chǎn)的嗎?

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學(xué)員你好,這道題答案選擇13,發(fā)生壞賬分錄 借;壞賬準備5 貸;應(yīng)收賬款5 因此壞賬準備余額=8-5=3 期末余額16,所以計提我16-3=13
2022-04-08 22:06:12
A=12000+16000=28000 B=13000+700000=713000 C=17100-12000=5100 D=713000-12000=701000 E=701000*10=7010000 第一問哦,希望可以幫到你哦
2022-04-01 10:18:30
1借原材料43000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額5550 貸銀行存款48550
2022-03-28 14:20:22
學(xué)員你好,因為遞延所得稅是計算期末余額,期末余額-期初才是當年的發(fā)生額
2022-03-16 08:31:39
同學(xué),你好 你是哪里不明白呢
2022-03-09 13:01:16
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