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芝
于2022-04-11 18:42 發(fā)布 ??539次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-11 18:45
你好,可以的,但是你這樣多交了稅款不是嗎?
芝 追問
2022-04-11 19:34
老師,我意思是說我們一般都是按銷售額計稅的,為什么還可以按差價計稅呢
郭老師 解答
2022-04-11 19:39
你好,單位主營是什么的?
開的什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。
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老師,差額計稅交的增值稅,不可直接用銷售額去交增值稅嗎?
答: 你好,可以的,但是你這樣多交了稅款不是嗎?
差額征稅,增值稅主表銷售額填寫的是差額還是發(fā)票上的銷售額
答: 你好。填寫全額然后填寫增值稅優(yōu)惠表,把差額部分減出來。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我這一個季開了一差額5個點的票,其他的都是免稅的票,扣險差額后的銷售額加上免稅的銷售額超過了30萬,我是不是要交5個點的票的增值稅?
答: 您好,是的,您的理解非常正確。差額征收要交5個點的增值稅。
在建筑業(yè)簡易征收情況下 增值稅負稅率計算公式實際交納增值稅稅額/應(yīng)稅銷售額中的當(dāng)期應(yīng)稅銷售額是否是銷售額扣除分包金額后的差額 這個差額是按含稅還是含稅計算
討論
本期銷售額未達起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額,不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額,對應(yīng)填寫在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額中,適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額的后營銷額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄之中。本期應(yīng)征增值稅銷售額是應(yīng)該填不含稅銷售額嗎?
旅游服務(wù)中的增值稅差額征稅中,支付給本單位導(dǎo)游的工資能否在計算增值稅銷售額時扣除?
機械銷售,有進項發(fā)票,也要開銷項發(fā)票,那么計算增值稅是按差額,還是銷售額全額計算?3%
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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芝 追問
2022-04-11 19:34
郭老師 解答
2022-04-11 19:39
郭老師 解答
2022-04-11 19:39