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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-04-11 19:31

是的是的,銷售也按9%開發(fā)票。

如意 追問

2022-04-11 19:59

老師,那么收后農民自己烘干的糧食。也可以計提進項稅嗎?

玲老師 解答

2022-04-11 20:01

可以的。收到自產自銷免稅農產品可以進項抵扣。

如意 追問

2022-04-11 20:36

老師,您幫我確定一下,是自產的玉米,但是自己拉去烘干后再出售。確定可以抵扣進項稅嗎?

玲老師 解答

2022-04-11 20:45

這個玉米不是自產的,是9%的稅率。
。收到免稅發(fā)票進項可以抵扣。

如意 追問

2022-04-11 21:28

是農民自產的,但是農民把糧食拉倒烘干塔去烘干后。讓后在賣干糧,我們公司收的干糧可以提進項稅嗎?

玲老師 解答

2022-04-11 21:29

烘干的糧食也是免稅的,。收到發(fā)票也可以抵扣。

如意 追問

2022-04-11 21:57

老師,您幫我看一下。這樣設置明細科目對嗎?

玲老師 解答

2022-04-12 06:28

您好
不同問題請重新提問。

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相關問題討論
是的是的,銷售也按9%開發(fā)票。
2022-04-11 19:31:49
可以啊,因為你們是匯總繳納增值稅的。
2021-11-16 15:06:08
你合同約定的購買價款。
2020-03-25 16:08:04
都是一樣的,只要記賬的,都要勾選
2019-11-07 14:32:40
50000*13%
2015-12-13 12:59:27
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現業(yè)務網6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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    同學你好,能把題目貼上來么?

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