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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-04-11 20:59

你好,具體是醫(yī)療器械銷售公司,發(fā)生的什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)? 

會計(jì)小白_ph312294 追問

2022-04-11 21:10

請問如果公司購買了一批醫(yī)療器械,付了款,并且銷售出去了一部分,但是月底只取得一部分的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個怎么做賬呢

鄒老師 解答

2022-04-11 21:10

你好
購買了一批醫(yī)療器械
借:庫存商品  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸:銀行存款
并且銷售出去了一部分
借:應(yīng)收賬款等科目 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:主營業(yè)務(wù)成本  , 貸:庫存商品

會計(jì)小白_ph312294 追問

2022-04-11 21:18

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票月底沒有全額取得,只收到一張金額是一半的發(fā)票,請問這個怎么處理

會計(jì)小白_ph312294 追問

2022-04-11 21:18

還有一部分付款金額沒有取得發(fā)票

鄒老師 解答

2022-04-11 21:18

你好
取得專用發(fā)票的部分
借:庫存商品  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸:銀行存款
沒有取得發(fā)票的部分
借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
借:庫存商品  貸:應(yīng)付賬款—暫估

會計(jì)小白_ph312294 追問

2022-04-11 21:20

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2022-04-11 21:20

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

會計(jì)小白_ph312294 追問

2022-04-11 21:31

再請問一下老師,購進(jìn)時沒有取得發(fā)票,但是商品也是都入庫了,也是先借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,月底取得部分發(fā)票時才確定部分庫存商品和暫估嗎

鄒老師 解答

2022-04-11 21:33

你好,是的,是這樣的

會計(jì)小白_ph312294 追問

2022-04-11 21:40

取得發(fā)票的確認(rèn)庫存商品,并且沖預(yù)付,沒有取得發(fā)票的怎么確認(rèn)呢

鄒老師 解答

2022-04-11 21:41

你好,沒有取得發(fā)票的,在暫估繼續(xù)掛賬啊 

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你好,具體是醫(yī)療器械銷售公司,發(fā)生的什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)??
2022-04-11 20:59:59
首先,醫(yī)療器械銷售公司的賬務(wù)處理應(yīng)當(dāng)充分考慮客觀賬目,盡量減少賬務(wù)出錯。其次,要制定完善的財(cái)務(wù)報(bào)表,為管理決策提供依據(jù);再者,要定期審核賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)報(bào)表是否符合要求。最后,要做好賬務(wù)的檔案管理,把握財(cái)務(wù)狀況。
2023-03-13 13:33:11
你好!你這個設(shè)備計(jì)入固定資產(chǎn)就可以了。 然后試劑入庫存商品。給的提成計(jì)入到銷售費(fèi)用
2019-05-09 17:24:58
你好,是不想繳納太多的企業(yè)所得稅嗎?
2020-05-28 15:26:01
您好,賬務(wù)處理應(yīng)該是一樣的,只是不同類別的優(yōu)惠政策不一樣的
2019-08-05 12:17:32
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