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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2022-04-12 11:38

購買時:借:管理費用
貸:庫存現(xiàn)金
抵稅時:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅 )280
貸:管理費用 280

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相關(guān)問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進(jìn)項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018-02-02 14:51:40
你好,借,應(yīng)交稅費-未交增值稅 ,貸;應(yīng)交稅費減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
你好 可以的 可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
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