
老師 我在上個(gè)月做賬時(shí)把工資全部按發(fā)放完做賬了,但是出納這塊給一個(gè)人少發(fā)100塊錢,這100塊錢以后可能發(fā)放,這個(gè)月我這100塊錢怎么做賬怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
答: 您好 應(yīng)付職工薪酬掛賬100就好了 后面發(fā)放的時(shí)候再寫分錄
對(duì)公戶實(shí)際發(fā)放員工工資1000,出納多轉(zhuǎn)工資500,怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 借:應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
問一下,公戶的每一筆都需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?有一個(gè)是錯(cuò)轉(zhuǎn)的后面又轉(zhuǎn)出了這個(gè)要怎么做賬
答: 是當(dāng)月的嗎?當(dāng)月的可以不用。

